加强内控体系建设,提高业务管理水平——学院组织召开第三次内控体系建设推进会
为加快推进学院内控体系建设,助推学院高质量发展,在9月4日至12日期间,学院组织召开内控体系建设推进会。纪委书记曹妍出席会议,各部门、二级学院(部)负责人参加会议,会议由财务资产审计处副处长田殿栋主持。
此次推进会议分为两个阶段,分别于9月4日和9月12日召开,第一个阶段由田殿栋副处长代表财务资产审计处,汇报了内控体系建设情况,梳理学院现行制度废改立目录清单,对各个业务中的风险点进行再排查,为业务流程实施做准备;第二阶段采用过堂会的形式,各部门、二级学院(部)负责人向与会领导汇报部门岗位职责,并结合目前业务活动和流程控制提出改进建议。
曹书记指出,内部控制对于保障学院依法规范运行、提高自身治理能力等方面都具有不可替代的作用。在听取财务资产审计处和其他业务部门的汇报后,客观地指出了学院目前在内控方面存在的问题,如个别部门的内控风险点梳理不够清晰,部分职责权限划分不够明确等。
针对这些问题,曹书记进一步提出具体的工作要求和建议,在今后的工作中,要以明确职责权限为关键,加强和优化控制业务流程建设,从而在校内职能分工基础上建立相互制约、相互联系的措施和制度。
此次会议为我院更好地开展内控体系建设和完善起到了推动作用,为学院高质量发展提供有力的保障。
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